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                彩神争8手机版关于内部审◥计工作的规定
                 
                【时间:2019年04月26日】 【来源:彩神争8手机版】字号: 【大】 【中】 【小】

                一章  总  

                    一条  为了加强内部审计江苏快三预测工作,建立健全内部审计安徽双色球快三制度,提升吉林省快3走势图内部审计工作质量,充∮分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》中华√人民共和国审计法实施条例》以及江苏今天快3结果国家其他有关规定,制定本规◎定。

                    第二条  依法属于审计@机关审计监督对象的单位(以下统称单吉林快三规律位)的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审⊙计工作的业务指导和监督,适用本规◢定。

                    第三条  本规定所称内部审计,是指对本单位及吉林快3口诀所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施〓独立、客观的监★督、评价和吉林快3技巧建议,以促进单位完∩善治理、实现目标的活动。

                    第四条  单位应当依照有关法律安徽快3开奖结果时时彩法规、本规定吉林快3一定牛和内部审计职业规范,结合本单吉林快三快三开奖结果位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的◥领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审◆计结果运用和责∞任追究等。

                    第五条  内∩部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规♀、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

                内ξ 部审计机构和内部审计人员不得参与可能☆影响独立、客观履行审计职责的工作。

                第二章  内部审计机构和人员管理

                    第六条  国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机福彩快三?安徽构或者履行内部审计职责的〓内设机构,应当在本单位党々组织、主要负责人的直接领导≡下开展内部审计工作,向其负责♀并报告工作。

                国有企业内部审计机构或者履行内部◣审计职责的内设机构快3预测江苏应当在企业党组织、董事会(或Ψ者主要负责人)直接领导下开展内部审吉林快三豹子计工作,向其江苏快三结果负责并报告工作。国有企业应当按照有关规定建立总审计〒师制度。总审计师协助党组织、董事会(或者主要负责╲人)管理内部审计工≡作。

                    第七条  内部审计人→员应当具备从事审计工作安徽快三开奖结果查询所需要的专业能力。单位安徽快三软件下载应当严格内部审计人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育↘,提高内部审计人员的职业胜任能力。

                内部审计机构负责人应当具备审↘计、会计、经济、法安徽省快三律或者管理等工作背景。

                    第八条  内部审计机构应当根据工作需要,合理配№备内部审计人员卐。除涉密事项外,可以根据内部审计工作需微信快三用的什么APP要向社会购买审计〇服务,并对采用的审计结果负责。

                第九条  单位应当保障内部审计机构和内部【审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得福彩安徽快3开奖结果打击报复。

                第十条  内部审计机构履行内◆部审计职责所需经费,应当列入本单位预↓算。

                第十一条  对忠于「职守、坚持原则、认真履职、成绩显著江苏快三推荐号码.的内部审计人员,由所在单●位予以表彰

                第三章  内部审计职责权限和程序╱

                    第十二条  内部审计机构或者履行内部吉林快3开奖审计职责的内设机构应当按照吉林快3下载国家有关规定和本单位的要求,履行下列吉林快三结职责:

                    (一)对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情◣况进安徽快三计划群行审计;

                    (二)对本单位及所属单位吉林快3推荐发展规划、战略决策、重大措施以及年度业⌒务计划执行情况安徽快三今天走势图进行审计;

                    (三)对本单位及所属单位财政财务收支进行审计;

                    (四)对本单位及所属单位固定资产投资项目ξ进行审计;

                    (五)对本单位及所今天的江苏快三属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行快3安徽预测情况进行审计;

                    (六)对本单位及所属单位的境外机构、境外资产▲和境外经济活动进行审计;

                    (七)对本单位ω及所属单位经济管理和效益情况江苏快三数据进行审计安徽快三豹子遗漏;

                    (八)对本单位及所属单位内部控制♀及风险管理情况㊣ 进行审计;

                    (九)对本单位内部管理的领江苏快三技巧导人员履行经济责任江苏快3专家情况进行审计;

                    (十)协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

                    (十一)对本单位所属单位的内部卐审计工作进行指导、监督和管理∞;

                    (十二)国家有关规吉林新快三定和本单位要求办理的其他事项。

                    第十三条  内部审计机构或者履行内部审江苏快三计职责的内设机构有下列权限:

                    (一)要求被审计单位按时报送发展规吉林快三高手划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资『料含相关电子数据安徽快三形态走势,下同),以及必要的计算机技术文档;

                    (二)参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会江苏快3议;

                    (三)参与研究制定有关的规章∞制度,提出制定内部审计规章制度的建议;

                    (四)检查有关财政财务收◆支、经济活动、内部控制、风险管理的资料安徽快三开奖结果今天、文件和现场∮勘察实物;

                    (五)检查有关〓计算机系统及其电子数据和资料;

                    (六)就审计事项中的江苏快三爱彩乐有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料;

                七)对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负快三官网app责人报告,经同意作出临时制止决快3吉林快3定;

                八)对可能转☉移、隐匿、篡改、毁弃会↑计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济江苏老快3开奖结果活动有关的资料,经批准,有权予以》暂时封存;

                    (九)提出纠正、处理违法违规行为的吉林快3推荐号码推荐意见和改进管理、提高江苏快3免费计划绩效的建议

                    (十)对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和官方江苏快三人员,给予通报批评或者提快三开奖结果吉林出追究责任的建议

                    (十一)对严格遵守●财经法规、经济效益显著、贡献突福彩快三?江苏出的被审计单位和个人,可以←向单位党组织、董事会(或者主要『负责人)提出表彰建议。

                    第十四条  单位党组织、董事会(或者主吉林快3讨论群要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计∑ 质量控制、问题整改安徽快3走势和队伍建设等重要事项的管理。

                第十五条  下属单位、分支机构较多或〖者实行系统垂直管理的单位,其内部审计〒机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计╱结果和发现的重大违纪违法问〒题线索,在向本单▓位党组织、董事会(或者主要负下载江苏快3责人)报安徽的快三走势图告的同时,应当及吉林快三时向上一级单位的内部审计机构报告。

                单位△应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的江苏快三规律重大违纪违法问题线索等资料∑ 报送同级审计机关备案。

                    第十六条  内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范和吉林快三开奖号本单位的相关规定执行。

                第十七条  内部审计机构或者履行内部审计吉林快三拉人职责的内设机构,对本单位内部管理的领导〖人员实施经济责任审计吉林快三走时,可以参照执行国家有关经济☆责任审计的规定。

                第四章  审计结吉林快3微信果运用

                    第十八条  单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主安徽快三网要负责人为整改一责任人。对审计发现的问题和提∏出的建议,被审计单位应当及时江苏快三下载整改,并将快三安徽省整改结果书面告知内部审计机构。

                    第十九条  单位对内部审计吉林快3开奖快结果发现的典型性、普遍性、倾向性问ζ题,应当及时分析↘研究,制定和完善相关管【理制度,建立健全内部控制江苏新快三措施。

                第二十条  内部审计机构应当加强与〓内部纪检监察、巡视巡察、组⌒织人事等其他内部监督力量的协作配合,建快3安徽开奖结果走势图立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

                内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和∴相关决策的重要依据。

                第二十一条  单位对内部审计发快3吉林现的重大违纪违法问题ω 线索,应当按照管辖权限依法依规及时移送纪江苏快3怎么玩检监察机关、司法机关。

                第∏二十二条  审计机关安徽快3开奖号码在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位审计中,应当吉林彩快三有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现今日安徽快三走势图且已经纠正的问题不再在审▃计报告中反映。

                第五章  对内√部审计工作的指导和监督

                    第二十三吉林快三开奖结果果条  审计机关应当依法对内部审计工作▲进行业务↓指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责:

                    (一)起草有关内部审计工作的法规草案;

                    (二)制定官方快三手机app有关内部审计工作的规章制度和规划;

                    (三)推动单位建立健全内部审计制度;

                    (四)指导内部审计统筹安排审计计划,突安徽快3计划出审计重点;

                    (五)监督内部审计职责▃履行情况,检查内部∞审计业务质量;

                    (六)指导内部审计自律江苏快老三组织开展工作

                    (七)法律、法规规定的其他职责。

                    第二十四条  审★计机关可以通过业务培训、交流研讨等▆方式,加强对内部审计人员的业务指导。

                    第二十五江苏快三计划条  审计机关应」当对单位报送■的备案资料江苏快3进行分析,将其作为编制年度审〓计项目计划的参考依据。    

                第☉二十六条  审计机关可以采取日吉林快3中奖助手常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。

                对内部审计制度建〗设和内部审计工作质量存在问吉林快3跨度走势图题的,审计机关ξ 应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面▆报告整改情况;情节严重的,应当通报批评安徽极速快三并视情况抄送有关主管部门。

                第二卐十七条  审计机关应当按照国家有关规定对内江苏快三平台app部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部ω 审计自律组织按照法律法规章程开展活动。必要时可以向内部安徽一定牛快3审计自律组织购买服务。

                第六章  责任追究

                    第二△十八条  被审计单位有下列︽情形之一的⌒,由单位党组织安徽快3遗漏二同号、董事会(或者主要负江苏快三赚责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他◇直接责任人员进〖行处理:

                    (一)拒绝接受或者不配合内江苏快三开奖今天部审计工作的;

                    (二)拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;

                    (三)拒不纠正吉林快三下审计发现问题的;

                    (四)整改不力、屡审屡犯的◎;

                    (五)违反国家规定或者本单位内部规定的其他情︼形。

                    第二□ 十九条  内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下吉林快3预测列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接●责任人员进行处理;涉嫌犯罪︾的,移送司法机关依法追究刑事责吉林快三推任:

                    (一)未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实◆施审计导致应当发现的问题未被发现〗并造成严重后快三福彩安徽果的;

                    (二)隐瞒审计查出的问题∩或者提供虚假审计☆报告的;

                    (三)泄露国家安徽快三和值遗漏秘密或者商业秘密的;

                    (四)利用职权谋取私利的;

                    (五)违反国家规定或者本单位内部规定的其吉林的快三大小单双他情形。

                第三十条  内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主江苏快3结果要负责人)应当及▅时采取保护措施,并对相关责任人员进行处ζ理;涉嫌犯吉林快三今日预测罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

                第七章  附  

                    第三十⊙一条  本规定所称国有企业是指国有☆和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构。

                    第三十二条  不属于审计机关审计江苏快3庄家监督对象的单位的内部审计→工作,可以参照本规定执行。

                    第三快3江苏开奖结果十三条  本规定∞由彩神争8手机版负责解释。

                    第三十四♀条  本规定自201831日起施行。彩神争8手机版于200334日发布的《彩神争8手机版江苏快3软件关于内部审计工作的规定》(2003年彩神争8手机版4号令)同时废止。

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